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3月5日,陆川县审计局组织召开2025年度本级预算执行和决算草案审计进点会,审计组全体成员、财政局领导和中层以上干部参加会议。

会上,审计组主审宣读了审计通知书,审计组组长详细介绍了本次审计的总体目标、范围内容、时间安排及工作重点,强调将围绕财政预算收支的真实性、合规性和效益性,决算草案编制的完整性、规范性,以及财政存量资金管理、政府债券资金使用绩效等方面开展审计监督。同时,提出三点要求:一是被审计单位要切实提高政治站位,充分理解并支持审计工作;二是要加强双方沟通和配合,及时提供审计材料,提高审计效率;三是审计组成员要严格遵守审计工作纪律,依法文明廉洁审计,恪守审计边界,确保此次审计工作圆满完成。
陆川县财政局领导作表态发言,对审计组的到来表示欢迎和支持,将严格按照审计要求,主动配合、全力保障,及时、完整、准确提供各类审计资料,对审计发现的问题不回避、不遮掩,以审计整改推动预算管理规范化、精细化提升,切实提高财政资金使用效益。
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