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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:玉林市审计局2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市审计局2025年部门预算报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)基本职能
1.主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.起草有关玉林市审计的地方性法规、地方政府规章草案。参与起草地方性有关财政经济及其相关的规章和规范性文件草案。拟定全市地方性审计政策和相关规定并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
3.向市委审计委员会呈报年度市级预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向政府提交市级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、县(市、区)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。包括:
(1)国家、自治区和玉林市有关重大政策措施贯彻落实情况。
(2)市本级财政预算执行情况和其他财政收支,市各机关各部门(含下属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。
(3)县(市、区)级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支、中央和自治区财政转移支付资金。
(4)使用市本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
(5)市本级投资和以市本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
(6)自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
(7)市直国有企业及国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益状况。
(8)有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
(9)上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产、负债、损益,国家重点建设项目,国际组织、外国政府援助和贷款项目的财务收支和项目执行情况。
(10)法律、法规、规章规定的由市审计局审计的其他事项。
5.按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导与监督全市内部审计工作。核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.与县(市、区)的党委和人民政府共同领导县(市、区)审计机关,依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务,组织实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县(市、区)审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限共同管理县(市、区)审计机关领导班子成员。
10.承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市审计局本级内设秘书科、法规科、财政税务审计科、行政事业审计科、企业审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计分局、资源环境审计科、电子数据审计科、玉东新区审计科、农业农村审计科、党建廉政绩效科共13个职能科室。
玉林市审计局有下属单位1个:玉林市政府投资审计中心,属参照公务员管理事业单位。
第二部分:玉林市审计局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1146.56万元,总支出1146.56万元。总收入较上年减少91.01万元,降低7.35%。总支出较上年减少91.01万元,降低7.35%。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1146.56万元,减少91.01万元,降低7.35%,部门收入主要包括:一般公共预算收入1056.56万元,同比增加99.99万元,增长10.45%;政府性基金预算收入90万元,同比减少191万元,降低67.97%;国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1146.56万元,减少91.01万元,降低7.35%。部门支出主要包括:基本支出879.56万元,同比增加66.99万元,增长8.24%;项目支出预算267万元,同比减少158万元,降低37.18%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共90万元,较上年减少191万元,减少67.97%。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.67万元,同比2024年减少0.63万元,下降10%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.5万元,与上年持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算132.60万元,较上年增加5.81万元,增长4.58%,增长的主要原因是:在职在编人数较上年有所增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额96万元。其中:货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购93万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目3个,预算资金243万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
政府投资建设项目审计专项工作经费 |
90 |
及时发现政府投资建设项目中存在的问题,促进项目的规范管理;促进相关单位完善制度,规范管理,提高项目建设的质量;为政府投资节约资金,提高资金使用效益。 |
|
审计业务专项工作经费 |
15.7 |
保证地方审计机关的正常运转,保障地方审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设,完成审计项目年度计划的安排。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市审计局2025年部门预算报表(详见附表)
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
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