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玉林市审计局2018年度部门决算

2019-09-18 17:04     来源:玉林市审计局
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第一部分:玉林市审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市审计局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市审计局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:玉林市审计局概况

第一部分:部门概况

一、玉林市审计局局及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1.主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.制定并组织实施年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济及其相关的规章和规范性文件草案。拟定全市地方性审计政策和相关规定并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向市长提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门和县(市、区)人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1)市本级财政预算执行情况和其他财政收支,各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2)县(市、区)级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3)使用市本级财政资金的国家机关、事业单位和社会团体的财务收支。

4)市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5)市人民政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6)市直国有及国有控投大中型企业资产、负债、损益状况。

7)上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产、负债、损益和信贷资产效益状况;国家重点建设项目;国际组织、外国政府援助和贷款项目的财务收支和项目执行情况。

8)其他法律、法规、规章规定的由市审计局审计的其他事项。

5.按规定市直部门和县(市、区)党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.对市级国有企事业单位的内部审计工作进行指导与监督;核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告;组织审计专业教育培训。

9.与县(市、区)人民政府共同领导县(市、区)审计机关,协同办理县(市、区)审计机关负责人的任免事项,按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

10.承办市人民政府交办的其他事项。  

(二)机构设置情况 

玉林市审计局本级内设秘书科、法规科、财政税务审计科、行政事业审计科、综合经济审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计分局、监察室、资源环境审计科、数据审计科共11个职能科室。 

玉林市审计局有下属单位1个:玉林市政府投资审计办公室,属参照公务员管理事业单位。 

二、人员构成情况 

玉林市审计局人员编制总数为44人,其中行政编制29人,事业编制12人,后勤服务事业编制3人。实有财政供养人数40人,其中行政在职26人,后勤服务事业在职3人,事业在职11人。编外在职实有人数12人。具体情况如下: 

1.玉林市审计局机关本级。行政编制29人,后勤服务事业编制3人。实有财政供给人数29人,其中:行政编制在职人员26人,后勤服务事业编制3人,编外在职实有人数12人。 

2.玉林市政府投资审计办公室。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员11人,无离退休人员和编外人员。

 

第二部分:玉林市2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元    

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,118.20

一、一般公共服务支出

28

872.59

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

69.50

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

126.72

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50.10

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

42.12

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,187.70

本年支出合计

50

1,091.53

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

114.53

年末结转和结余

52

210.70

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,302.23

总计

54

1,302.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,187.70

1,118.20

0.00

0.00

0.00

0.00

69.50

201

一般公共服务支出

970.51

901.01

0.00

0.00

0.00

0.00

69.50

20108

审计事务

970.51

901.01

0.00

0.00

0.00

0.00

69.50

2010801

  行政运行

570.44

500.94

0.00

0.00

0.00

0.00

69.50

2010802

  一般行政管理事务

92.57

92.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

204.17

204.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010806

  信息化建设

24.71

24.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

33.94

33.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

  其他审计事务支出

44.69

44.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

125.88

125.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

93.01

93.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.44

20.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.25

72.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

32.88

32.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

32.88

32.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49.19

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.19

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.18

23.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.29

20.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.12

42.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.12

42.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.12

42.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

   表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,091.53

752.62

338.91

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

872.59

533.68

338.91

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

872.59

533.68

338.91

0.00

0.00

0.00

2010801

  行政运行

499.74

499.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2010802

  一般行政管理事务

95.94

0.00

95.94

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

173.57

0.00

173.57

0.00

0.00

0.00

2010806

  信息化建设

24.71

0.00

24.71

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

33.94

33.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

  其他审计事务支出

44.69

0.00

44.69

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

126.72

126.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

93.85

93.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.44

20.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.09

73.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

32.88

32.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

32.88

32.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.10

50.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.10

50.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.92

23.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.29

20.29

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.12

42.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.12

42.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.12

42.12

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,118.20

一、一般公共服务支出

28

872.59

872.59

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

126.72

126.72

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50.10

50.10

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

42.12

42.12

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,118.20

本年支出合计

49

1,091.53

1,091.53

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

57.32

年末财政拨款结转和结余

50

83.99

83.99

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

57.32

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,175.52

总计

54

1,175.52

1,175.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,091.53

752.62

338.91

201

一般公共服务支出

872.59

533.68

338.91

20108

审计事务

872.59

533.68

338.91

2010801

  行政运行

499.74

499.74

0.00

2010802

  一般行政管理事务

95.94

0.00

95.94

2010804

  审计业务

173.57

0.00

173.57

2010806

  信息化建设

24.71

0.00

24.71

2010850

  事业运行

33.94

33.94

0.00

2010899

  其他审计事务支出

44.69

0.00

44.69

208

社会保障和就业支出

126.72

126.72

0.00

20805

行政事业单位离退休

93.85

93.85

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.44

20.44

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.09

73.09

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.32

0.32

0.00

20808

抚恤

32.88

32.88

0.00

2080801

  死亡抚恤

32.88

32.88

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.10

50.10

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.10

50.10

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.92

23.92

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.90

5.90

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.29

20.29

0.00

221

住房保障支出

42.12

42.12

0.00

22102

住房改革支出

42.12

42.12

0.00

2210201

  住房公积金

42.12

42.12

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

676.62

302

商品和服务支出

10.40

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

147.63

30201

  办公费

3.28

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

157.75

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

188.89

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

17.03

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

73.09

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.81

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

20.29

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

42.12

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

65.61

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

32.88

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

20.76

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出